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首页 » 写作素材 » 内部审核通知书(内部审核通知书样本)

内部审核通知书(内部审核通知书样本)

分类:写作素材 日期:2022-10-03 17:21 浏览:2 次

内部审核通知书

内部审核通知书

公司各部门、车间(科室)、审核组成员:

公司现决定于20xx年6月22日——6月30日对各销售部、行政部、检测中心、采购部、技术研发部、品质管理部、制造一部及制造二部的各车间、资材科、动力科的质量/食品安全管理体系进行一次内部集中审核,望收到通知后做好迎审准备,并对审核活动予以支持和配合。

现将具体的审核计划告之如下:

请收到通知的`各部门、车间(科室)提前准备好相关资料,确定好本部门、车间(科室)的内审联络人并于6月20日下班前报给行政部小罗。

如具体的审核时间因某些特殊情况被调整,则另行通知。

年月日

内部审核通知书(内部审核通知书样本)

内部审核通知书样本

内部审核通知书样本

篇一:内部审核通知书

内部审核通知书

篇二:内部审核通知单 文档

UCDPC/CHX11-03

办公室 :

依据CNAS/CL01:2006“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员谢晋、杨浩峰、沈园、郭亚东到你部对4.1组织;4.2管理体系;4.3文件控制;4.6服务和供应品的采购; 5.2人员;5.4检测方法确认;5.5设备;5.6测量溯源等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期 年 月 日

质量负责人: 日期: 年 月 日

技术负责人: 日期: 年 月 日

UCDPC/CHX11-03

病媒科:

依据CNAS/CL01:2006“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制4.6服务和供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.9不符合的检测工作的控制;4.10改进;4.11纠正措施;5.2人员; 5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况 进行审核,请协助。

内审日期 年 月 日。

质量负责人: 日期: 年 月 日

技术负责人: 日期: 年 月 日

UCDPC/CHX11-03

公卫2科:

依据CNAS/CL01:2006“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;5.2人员;

5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.9检测结果的质量保证;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况 进行审核,请协助。

内审日期 年 月 日。

质量负责人: 日期: 年 月 日

技术负责人: 日期: 年 月 日

UCDPC/CHX11-03

公卫1科:

依据CNAS/CL01:2006“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员严蕾、王正军、路宝利、谢伯频到你部对4.3文件控制;4.13记录的控制;4.6服务供应品的采购;4.7服务客户;4.8投诉;4.10改进;4.11纠正措施;

4.12预防措施;5.2人员; 5.5设备;5.6测量溯源性;5.7抽样;5.10结果报告等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况 进行审核,请协助。

内审日期 年 月 日。

质量负责人: 日期: 年 月 日

技术负责人: 日期: 年 月 日

UCDPC/CHX11-03

微生物科:

依据CNAS/CL01:2006“检测和校准实验室认可准则”和“实验室资质认定评审准则”、《质量手册》现委派内审员陈敏、何华、沈园到你部对4.1组织;4.3文件控制;4.8投诉;4.10改进;4.13记录的控制;5.2人员;5.3设施和环境条件;5.4检测方法及确认;5.5设备;

5.6测量溯源性;5.8检测物品的处置;5.9检测结果的质量保证等内容及本中心质量管理体系文件中的相关部分和管理体系的运作情况进行审核,请协助。

内审日期 年 月 日

质量负责人: 日期: 年 月 日

技术负责人: 日期: 年 月 日

篇三:内审通知单

DL04-

内部审核通知单

编号:

篇四:内审通知书(空白)

桂林乳胶厂

内部审计通知书

桂乳内审字[2013]第XXX号

内部审计承诺书

我们已按审计组的要求,提供了全部财务会计资料及相关资料。并郑重承诺如下:

我们向审计组提交的单位会计报表及相关附表和其他有关会计资料,是按照《中华人民共和国会计法》以及国家其他有关财务会计法规的'规定编制的,公允(或真实、完整)的反映了本单位的资产、负债、损益、(或财务收支)情况。

承诺单位(公章):

单位法定代表人签名:

单位财务人员签名:

年 月 日

篇五:内部审计通知书模版

***************公司(审计部)

审计通知书

(******)审字[2015]第****号

*********:

根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。 现将审计事项通知如下:

一、审计范围:

公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。

二、审计时间预计:

从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。

三、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、请做好截止于**** 年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,**** 年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。

2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

四、审计项目组名单:

项目组负责人: ******

项目组成员:****、****

************公司

审计部

****年**月**日

签收:

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