退回的那2000块钱不能叫做订金,因为你订货会不会订到4000个还是个未知数。我觉得应该这么做:
订货,收到货时(中间环节就不做分录了),假设1万元(不考虑增值税)
借:库存商品10000 贷:应付账款10000
如果没订到4000个,那就款就该付多少就付多少了。
如果订到4000个,假设再订1万元满4000个(不考虑增值税),
一种情况:可能就是你订货的时候少收你2000块钱了,做分录如下
借:库存商品8000 贷 应付账款8000
另一种情况:可能你还是付对方1万元,对方事后把2000元退给你,做分录如下:
借:库存商品10000 贷:应付账款10000(未付款时)
借:应付账款 10000 贷:银行存款 10000(付款时)
借:银行存款 2000 贷:其他业务收入(或库存商品)2000 (收到2000元时)
看前期付款的时候,付款凭证是怎么做的。当时付款时:借:其他应收款 贷:现金或银行存款押金收回时:借:现金 贷:其他应收款 追问: 押金收回时:借:其他应收款-备用金 贷:其他应收款-碧桂园做对了吗?这样不就增加了备用金对吧。 回答: 你的提问:如果这个月收到退回的押金是现金,你的追问借方是其他应收款-备用金,与你提问收回的方式不同。是否你把前期付给碧桂园的其他应收款,转为备用金了? 追问: 那倒没有将碧桂园其他应收款转为备用金。 回答: 如你所述,没有收到现金,而是将碧桂园的其他应收款转为备用金,你追问中写的会计分录是对的!
祝工作顺利! 追问: 你还没有懂我的意思,这笔碧桂园的押金,先前是这样做的:借:其他应收款-碧桂园 贷:零余额计划但收回的是碧桂园退回的押金是现金,现在是这样做的:借:其他应收款-备用金 贷:其他应收款-碧桂园这样我的备用金就增多了,这样做您认为是正确的吗?急!急!急!
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