资质整改报告范文
xx省质量技术监督局认证评审处下发《xx-xxx-x通知》,由×××等人组成认证评审组,于××××年×月×至×日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核评审。经过三天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备开展检测工作的基本承检能力。评审结论为基本符合。
评审过程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/基本符合项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。现整改工作已基本完成,特报告如下。
一、强化责任,任务到人。
现场复评审一结束,我公司即于×月×日召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。×月×日公司又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。
二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。
根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。
根据评审组的要求,对评审中发现的×个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:
基本符合项整改:
1、需整改章条号:4.3
问题表述:质量手册与程序文件的发放编号均为“×××-×××-”,两者相互混淆。
原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定,编号为××××××的《文件编号管理程序》编写不合理。
整改措施:由办公室在×月×日前完善编号为××××××的《文件编号管理程序》相关内容,并按新的发放编号进行发放。
整改结果:×××月×××日经检查,已对编号为×××××的《文件编号管理程序》相关内容进行了修改。质量手册和程序文件的发放编号进行了修改,并进行了发放。整改证据见附件1(修改前后《文件编号管理程序》及培训记录、修改前后《程序文件》和《质量手册》发放记录)。
2、需整改章条号:4.6
问题表述:在×××××号检测委托书中,缺少检验依据标准。
原因分析:对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定。
整改措施:由办公室在2月20日前对委托书进行修改,增加检验依据栏,并在今后进行合同评审时填写检验依据。
整改结果:×××月×××日经检查,己对委托书进行了修改,增加了对检验依据栏。整改证据见附件2(修改前后的《检测委托书》)。
3、需整改章条号:4.9第2款
问题表述:工程编号为××××××的第××××检测点的静载原始记录中有涂改现象。
原因分析:对评审准则学习不到位,对记录的修改方式理解不清。
整改措施:检测室于×××月×××日前对检测人员进行《记录控制程序》进行培训,进一步强调记录的更改方式,保证在今后的工作中不再发生类似的错误。
整改结果:经检查,检验室己于××月×××日对检验人员进行了《记录控制程序》的培训,检验人员知道了记录的更改要采用杠改法。整改证据见附件3(《记录控制程序》培训记录、修改前后的记录)。
4、需整改章条号:4.11第2款
问题表述:在2015年11月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
原因分析:对管理评审输入内容的理解不全面,对管理评审的理解不透彻。
整改措施:技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员于×××月×××0日前各自的质量工作总结报告交办公室,完善管理评审的输入内容,在今年的管理评审中要将这些内容完善。
整改结果:技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员己于×××月×××日将各自的质量工作总结报告交办公室。整改证据见附件4(2015年质量工作总结)。
5、需整改章条号:5.2.3第1款
问题表述:《安全与内务管理程序》中缺少对现场检测安全工作的具体要求。
原因分析:对准则的理解不透彻,《安全与内务管理程序》的针对性不强,与实际工作联系不紧密。
整改措施:办公室于××月××日前对《安全与内务管理程序》进行修改,并进行培训,使此程序更贴近工作实际。
《资质整改报告范文》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问查看。
资质审查的整改报告
黑龙江省质量技术监督局实验室资质认定评审组,依据省计认函发[2015]002号和《实验室资质认定评审准则》,于2015年2月7日——8日对我单位进行了现场评审。评审组依据《监督评审检查表》对我单位环境进行现场查看、并进行了15个检测项目的现场试验考核。对试验人员进行了理论和技术上的询问,调阅了仪器设备档案、人员档案、原始记录等。对实验室质量管理体系的运行情况,各岗位的职责分工、授权签字人的能力水平、人员培训状况、比对及能力验证情况、内审和管理评审等方面进行了考核。
对照《监督评审检查表》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等。覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值朔源、人员素质、质量管理体系的运行,符合资质认定评审准则的规定。对照《监督评审检查表》评审组共发现存在的不符合项8项。
(一)不符合项及整改要求
(二)整改措施
经过2015年2月7日至8日两天的现场评审,专家组三位成员对实验室共提出8条整改条款。
针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由综合管理组提出具体的整改措施,并制定整改计划,实施整改措施,具体整改措施如下:
1.档案管-理-员负责提供实验室文件管理目录;
2.综合管理组提供计量检测设备检定校准服务方评价记录;
3.综合管理组补充检测人员培训后的评价记录;
4.综合管理组负责与磨片处理间沟通,清除与检测无关物品;
5.综合管理组安装氩气钢瓶安全防护设施;
6.综合管理组负责设置实验室废液收集装置;
7.综合管理组对原子吸收分光光度计进行操作授权;
8.质量负责人负责建立标准物质使用保管记录。
(三)整改完成情况
按照评审组的整改要求,对评审中发现的8个不符合项,在规定时间内完成了整改,整改结果已满足《实验室资质认定评审准则》《监督评审检查表》的有关规定,并报评审组长认可。
1.档案管-理-员提供实验室文件管理目录;
2.综合管理组提供了计量检测设备检定校准服务方评价记录;
3.综合管理组补充了检测人员培训后的评价记录;
4.综合管理组与磨片处理间工作人员沟通,已清除与检测无关物品;
5.综合管理组负责安装了氩气钢瓶安全防护设施; 6.综合管理组在工作区域设置了废液收集装置; 7.综合管理组对原子吸收分光光度计进行了操作授权; 8.质量负责人建立了标准物质使用保管记录。
评审组提出的8个不符合项,依据《实验室资质认定评审准则》《监督评审检查表》对照情况,整改计划、整改实施记录、整改结果的佐证材料见附表和附件。
实验室资质认定评审整改报告 模板2017-01-19 19:52 | #2楼
按照****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的安排部署,由*************中心高级工程师******为评审组长的3位专家组成的评审组,依据《实验室资质认定评审准则》,于2015年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。经过三天的评审,评审组认为中心基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备申请承检的7大类33个种类384个项目参数范围内的检测能力,评审结论为基本符合。评审过程中,评审组对中心几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对中心质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。
经过努力,中心对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善,现已基本整改完成,特报告如下。
一、强化责任,任务到人。
现场复评审一结束,我中心即于9月27日召开实验室中层以上人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到中心各科室和具体责任人,同时明确整改完成期限。10月15日中心又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。
二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。
中心各科室根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。
3
根据评审组的要求,对评审中发现的9个不符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:
《资质审查的整改报告》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问查看。
学习鸟网站是免费的综合学习网站,提供各行各业学习资料、学习资讯供大家学习参考,如学习资料/生活百科/各行业论文/中小学作文/实用范文实用文档等等!
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
蜀ICP备2020033479号-4 Copyright © 2016 学习鸟. 页面生成时间:0.214秒