一、刚成立的公司,必须要先建账,由于是刚建账,所以期初数据全都是零。
二、现在设立公司,是认缴制,成立的新公司,肯定有银行开户了,开户后,按实际收到投资者的投资款入账。那么银行存款与实收资本都有金额了。
会计分录:
借:银行存款
贷:实收资本
三、日常工作中,可能会提一些备用金
借:库存现金
贷:银行存款
四、日常工作中,会有些费用报销,现金支出
借:管理费用、销售费用、制造费用等
贷:库存现金
企业投入生产后,会发生更多的业务。由于期初的数据都是零,本月的余额结转下月后,才会变成下月的期初数据,从无到有。
一、刚成立的公司,必须要先建账,由于是刚建账,所以期初数据全都是零。
二、现在设立公司,是认缴制,成立的新公司,肯定有银行开户了,开户后,按实际收到投资者的投资款入账。那么银行存款与实收资本都有金额了。
会计分录:借:银行存款 贷:实收资本三、日常工作中,可能会提一些备用金借:库存现金 贷:银行存款四、日常工作中,会有些费用报销,现金支出借:管理费用、销售费用、制造费用等 贷:库存现金企业投入生产后,会发生更多的业务。由于期初的数据都是零,本月的余额结转下月后,才会变成下月的期初数据,从无到有。
因为你表达不是很准确,我先试着回答一下.以用友为例,1、使用财务软件建账(就是系统管理中的建立账套)后,要先进“系统设置”,设置操作员和系统管理员,并建立账套;2、建账后退出系统管理,以操作员姓名登录软件,设置会计科目。
在基础设置中设置好了你的会计科目后,你要在总账中将你的这些科目的期初数,也就是你所谓的外账的科目余额录入到总账中的期初余额中。此地要注意下点,你的外账如果有二级明细科目甚至三级明细科目,一定要先录入最末级的科目余额。
如果你启用了应收应付模块你可以将你外账上的所有的应收,应付款在应收款管理和应付款管理两个模块中的期初余额中录入,在总账中可以将他们引入。在供应链中如果销售,采购,库存,存货都启用了,那么你也要录入期初;销售模块你要录入期初发货单外账上的发了货,但是还没开销售发票的数据;采购模块你要录入你已经收到货的但是你还没有收到对方开得票的;库存模块你要录入的是期初结存的时候的库存商品,包括数量和单价;存货模块可以将库存中录入的数据引入,库存也可以从存货中引入。
生产制造模块你需要先维护你的物料清单。
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